Z7_I084H8S0M8OF10Q5D0EFBC1060
Forum

Creditfactuur

Situatie is als volgt:
Buitenlandse leverancier heeft ten onrechte de verleggingsregeling niet toegepast en dus BTW in rekening gebracht en ontvangen van zijn afnemer in NL. Deze ten onrechte BTW dient hij derhalve terug te betalen aan afnemer die in eerste instantie de BTW als voorheffing is teruggevraagd.
Leverancier betaalt BTW nu terug aan afnemer die deze nu dient aan te geven en af te dragen. Daarmee is alles correct verwerkt. Mijn vraag is hoe ziet de creditfactuur van de leverancier eruit?
Of is het wellicht praktischer dat de afnemer een factuur verstuurt voor de eerder ten onrechte in rekening gebrachte en door hem betaalde BTW ?
Beantwoorden
  • ?

    Ik neem aan dat de leverancier buitenlandse BTW in rekening heeft gebracht. Hoe kan de NL klant dit in Nederland als voorheffing hebben verrekend?
    Of heeft de buitenlandse leverancier NL BTW berekend? dat lijkt mij ook niet te kunnen.

    Graag iets meer feiten. Dan kan ik er naar kijken.
    Beantwoorden
Complementary Content
${loading}